Skip to content

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2014: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT. KOTIMAAN LIIKEVOITTO KASVOI SELVÄSTI.

DIGIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2014 kello 09:00
 

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2014: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT. KOTIMAAN LIIKEVOITTO KASVOI SELVÄSTI. 

YHTEENVETO: 

Tammi-kesäkuu 

- Liikevaihto 48,5 (51,5) miljoonaa euroa, laskua 6,0 prosenttia
- Liikevoitto 1,1 (1,5) miljoonaa euroa
- Kannattavuus (EBIT-%) 2,4 (2,8) prosenttia
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 41,0 (42,6) prosenttia
- Osakekohtainen tulos 0,03 (0,02) euroa

 Huhti-kesäkuu 

- Liikevaihto 24,5 (28,0) miljoonaa euroa, laskua 12,5 prosenttia
- Liikevoitto 1,4 (1,9) miljoonaa euroa
- Kannattavuus (EBIT-%) 5,8 (6,9) prosenttia
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 41,4 (46,9) prosenttia
- Osakekohtainen tulos 0,05 (0,04) euroa
 

Yhtiön katsauskauden liikevaihto ja liikevoitto laskivat edellisvuoden vertailuluvuista. Liikevaihto laski molemmissa segmenteissä. Molemmissa laskun syynä oli pääasiassa viime vuoden vertailulukuihin sisältyneet poikkeukselliset liikevaihtoerät, joita vastaavia ei katsauskaudella ollut. 

Kotimaan viime vuoden vertailulukuun sisältyy toisella vuosineljänneksellä tehty yksittäinen 2,4 miljoonan euron matalakatteinen kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteen ylläpitokauppa. Kyseisen kaupan vaikutus pois lukien kotimaan liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä viime vuoden tasolla. 

Qt-segmentissä viime vuoden vertailulukuihin sisältyy toisella vuosineljänneksellä solmittu 3,0 miljoonan euron viisivuotinen kauppa, josta tuloutui vertailukaudelle 1,1 miljoonaa euroa enemmän liikevaihtoa kuin päättyneelle katsauskaudelle. Kyseisen poikkeuksellisen kaupan vaikutus pois lukien Qt:n liikevaihto kasvoi katsauskaudella 10,0 prosenttia, vaikka kasvua onkin hidastanut monien uusien isompien kauppojen pitkittyneet neuvottelut. 

Kotimaan liikevoitto kasvoi selvästi sekä katsauskaudella että toisella vuosineljänneksellä.  Qt-liiketoiminta sitä vastoin oli katsauskaudella odotetusti tappiollista, mistä johtuen myös koko yhtiön liikevoitto laski viime vuoden vertailuluvuista. Qt-liiketoiminnan tappio kuitenkin pienentyi katsauskauden loppua kohti. 

Yhtiö arvioi kysynnän pysyvän yleisesti hyvänä kaikilla kotimaan liiketoiminta-alueilla ja liikevaihdon sekä toiminnan kannattavuuden pysyvän vähintään kohtuullisella tasolla. Yleinen epävarmuus markkinoilla saattaa kuitenkin heijastua myös yhtiön tilaus- ja tarjouskannan kehitykseen. 

Yhtiö arvioi Qt-liiketoiminnasta kertyvän liikevaihdon kasvavan vuonna 2014 edellisvuodesta. Kasvun turvaamiseksi tehtävät investoinnit tulevat edelleen rasittamaan kannattavuuden kehitystä. 

Kokonaisuutena yhtiö arvioi liikevaihtonsa jäävän hieman viime vuoden tasosta. Yhtiö arvioi Qt:n kasvupanostusten hillitsevän koko yhtiön kannattavuuden kehitystä.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

  4-6/2014 4-6/2013 Muutos% 1-6/2014 1-6/2013 Muutos%
Liikevaihto 24 497 28 011 -12,5 % 48 455 51 523 -6,0 %
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1 425 1 931 -26,2 % 1 144 1 458 -21,5 %
- suhteessa liikevaihtoon 5,8 % 6,9 %   2,4 % 2,8 %  
Liikevoitto 1 425 1 931 -26,2 % 1 144 1 458 -21,5 %
- suhteessa liikevaihtoon 5,8 % 6,9 %   2,4 % 2,8 %  
Tilikauden voitto 1 029 1 347 -23,6 % 698 875 -20,2 %
- suhteessa liikevaihtoon 4,2 % 4,8 %   1,4 % 1,7 %  
             
Oman pääoman tuotto % 12,1 % 16,0 %   4,0 % 2,9 %  
Sijoitetun pääoman tuotto % 12,3 % 14,7 %   5,2 % 5,8 %  
Korollinen vieras pääoma 17 759 19 383 -8,4 % 17 759 19 383 -8,4 %
Rahavarat 4 202 6 948 -39,5 % 4 202 6 948 -39,5 %
Nettovelkaantumisaste % (Net Gearing) 39,2 % 30,3 %   39,2 % 30,3 %  
Omavaraisuusaste % 48,8 % 49,9 %   48,8 % 49,9 %  
             
Tulos/osake, eur, laimentamaton 0,05 0,04   0,03 0,02  
Tulos/osake, eur, laimennettu 0,05 0,04   0,03 0,02  

 

MARKKINAT JA DIGIAN LIIKETOIMINTA 

KOTIMAA-SEGMENTTI: 

Yleisestä taloustilanteesta johtuva varovaisuus näkyy edelleen asiakkaiden pitkittyneenä päätöksentekona sekä kustannuspaineena asiakkaiden kilpailuttaessa hankintojaan. 

Integraation, analytiikan ja toimipaikan optimoinnin muodostama liiketoimintakokonaisuus kehittyi katsauskaudella kokonaisuudessaan suotuisasti ja erityisen hyvin katsauskauden loppua kohden. 

Myös toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä oli katsauskaudella hyvä. Kysynnässä oli kuitenkin selkeitä toimialakohtaisia eroja. Myyntisyklit ovat edelleen pitkiä, mutta tilaus- ja tarjouskanta ovat terveellä tasolla. 

Yleinen markkinoiden epävarmuus näkyy selvimmin asiakaskohtaisten ratkaisuiden liiketoiminnassa, jossa asiakkaiden kustannuspaineet rasittavat liiketoiminnan kannattavuutta. Liiketoiminnan kannattavuus parani katsauskauden loppua kohti mutta oli edelleen heikko.  Palvelukysyntä on säilynyt kohtuullisen hyvänä mutta kysynnässä on edelleen selkeitä toimialakohtaisia eroja. 

QT-SEGMENTTI: 

Qt-liiketoiminnan liikevaihto jäi katsauskaudella tavoitteista. Etenkin toisella vuosineljänneksellä liikevaihdon kehitys oli heikkoa. Liikevaihdon kehitystä on rasittanut erityisesti monien uusien isompien kauppojen pitkittyneet neuvottelut. 

Qt-liiketoiminta oli katsauskaudella tappiollista. Syynä tähän on paitsi liikevaihdon odotettua heikompi kehitys, myös se, että yhtiö on investoinut määrätietoisesti ja voimakkaasti liiketoiminnan kehittämiseen kasvun mahdollistamiseksi. 

Qt-käyttäjien ekosysteemi on kasvanut voimakkaasti. Joulukuussa 2013 julkistettua ohjelmistoversiota 5.2 on tähän mennessä ladattu yli miljoona kappaletta. Toukokuussa 2014 julkaistiin uusi Qt versio 5.3, joka sisältää merkittäviä parannuksia mobiilitarjoomaan, sekä siihen pohjautuva uusi versio sulautettujen järjestelmien tekemiseen. Uutta versiota 5.3 on ladattu ennätystahtia – yli 500.000 kertaa reilun kahden kuukauden aikana. Myös käyttäjiltä saatu palaute tuotteesta on ollut erittäin positiivista. 

Katsauskauden aikana yhtiö on jatkanut aiemmin julkistamiensa suunnitelmien toteuttamista Qt-tuotekehityksessä. Katsauskaudella on laajennettu Qt-verkkokaupan tarjoomaa ja jälleenmyyjäverkostoa Taiwaniin. Myös suurasiakasmyyntiä ja Euroopan myyntiä on organisoitu uudelleen. Myynnin kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja parhaillaan on menossa useita kehityshankkeita liikevaihdon kasvattamiseksi. 
 

LIIKEVAIHTO

Digia-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 48,5 (51,5) miljoonaa euroa laskien 6,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

Kotimaan liikevaihto katsauskaudella oli 38,8 (41,7) miljoonaa euroa laskien 6,7 prosenttia. Qt:n liikevaihto katsauskaudella oli 9,6 (9,9) miljoonaa euroa laskien 2,6 prosenttia. 

Kotimaan liikevaihdon lasku johtui pääasiassa siitä, että viime vuoden vertailulukuun sisältyy toisella vuosineljänneksellä tehty yksittäinen 2,4 miljoonan euron matalakatteinen kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteen ylläpitokauppa. Kyseisen kaupan vaikutus pois lukien kotimaan liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä viime vuoden tasolla. Lisäksi vuoteen 2013 lopetetusta Venäjän paikallisesta liiketoiminnasta ei kertynyt enää liikevaihtoa katsauskaudella. Kotimaan liiketoiminnassa on myös tehty tulevaisuuteen tähtääviä panostuksia liikevaihdon kasvattamiseksi. 

Myös Qt:n liikevaihdon laskun taustalla on viime vuoden vertailulukuun sisältyvä poikkeuksellinen liikevaihtoerä. Sanotusta, viime vuoden toisella vuosineljänneksellä solmitusta 3,0 miljoonan euron viisivuotisesta kaupasta tuloutui vertailukaudelle 1,1 miljoonaa euroa enemmän liikevaihtoa kuin päättyneelle katsauskaudelle. Kyseisen poikkeuksellisen kaupan vaikutus pois lukien Qt:n liikevaihto kasvoi katsauskaudella 10,0 prosenttia, vaikka kasvua onkin hidastanut monien uusien isompien kauppojen pitkittyneet neuvottelut. 

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 19,8 miljoonaa euroa (1-6/2013 21,9 miljoonaa euroa) vastaten 41,0 (42,6) prosenttia. 

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 9,5 miljoonaa euroa (1-6/2013 10,8 miljoonaa euroa) vastaten 19,5 (20,9) prosenttia. 

Digia-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 24,5 (28,0) miljoonaa euroa laskien 12,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

Kotimaan liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 19,7 (22,1) miljoonaa euroa laskien 11,0 prosenttia. Qt:n liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 4,8 (5,9) miljoonaa euroa laskien 18,3 prosenttia. 

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta toisella vuosineljänneksellä oli 10,1 (13,1) miljoonaa euroa vastaten 41,4 (46,9) prosenttia. 

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta toisella vuosineljänneksellä oli 4,7 (6,4) miljoonaa euroa vastaten 19,2 (22,8) prosenttia.

 

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 

Digia-konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 1,1 (1,5) miljoonaa euroa laskien 21,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) oli 2,4 (2,8) prosenttia. 

Digia-konsernin liikevoitto toisella vuosineljänneksellä oli 1,4 (1,9) miljoonaa euroa laskien 26,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) oli 5,8 (6,9) prosenttia. 

Kotimaan liikevoitto katsauskaudella oli 2,4 (1,6) miljoonaa euroa kasvaen 48,6 prosenttia, ja kannattavuus (EBIT-%)oli 5,8 (3,9) prosenttia. Kotimaan liikevoitto toisella vuosineljänneksellä oli 1,8 (1,2) miljoonaa euroa kasvaen 50,2 prosenttia, ja kannattavuus (EBIT-%) oli 9,0 (5,3) prosenttia. 

Qt:n liikevoitto katsauskaudella oli -1,3 (-0,2) miljoonaa euroa laskien 653,7 prosenttia, ja kannattavuus (EBIT-%) oli -12,9 (-1,7) prosenttia. Qt:n liikevoitto toisella vuosineljänneksellä oli -0,3 (0,8) miljoonaa euroa laskien 146,2 prosenttia, ja kannattavuus (EBIT-%) oli -7,2 (12,7) prosenttia. 

Kotimaan liikevoitto kehittyi suotuisasti katsauskauden loppua kohti ja oli toisella vuosineljänneksellä lähellä yhtiön tavoittelemaa hyvää tasoa. 

Qt-liiketoiminnassa kasvupanostukset rasittivat suunnitellusti toiminnan kannattavuutta. Toisaalta kannattavuutta heikensi katsauskaudella myös liikevaihdon heikko kehitys. Liiketoiminnasta kertynyt tappio kuitenkin pienentyi katsauskauden loppua kohti. 

Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 0,9 (1,2) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 0,7 (0,9) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja toisella vuosineljänneksellä oli 1,4 (1,9) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 1,0 (1,3) miljoonaa euroa. 

Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,03 (1-6/2013: 0,02) euroa. Konsernin osakekohtainen tulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,05 (Q2/2013: 0,04) euroa. 

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 0,2 (0,3) miljoonaa euroa ja toisella vuosineljänneksellä 0,1 (0,0) miljoonaa euroa.
 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 80,7 (12/2013: 83,3) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 48,8 (12/2013: 49,9) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 39,2 (12/2013: 28,9) prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 4,2 (12/2013: 6,5) miljoonaa euroa. 

Konsernilla oli katsauskauden lopussa 17,8 (12/2013: 16,9) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 16,5 miljoonan euron lainasta rahoituslaitoksilta ja 1,3 miljoonan euron rahoitusleasingveloista. 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 1,3 miljoonaa euroa negatiivinen (1-6/2013: 0,9 miljoonaa euroa positiivinen). Investointien rahavirta katsauskaudella oli 0,7 (0,1) miljoonaa euroa negatiivinen. Rahoituksen rahavirta katsauskaudella oli 0,2 (2,1) miljoonaa euroa negatiivinen. Lainojen nettovaikutus rahavirtaan oli positiivinen 1,5 miljoonaa euroa. Pankkilainaa lyhennettiin 1,5 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 3,0 miljoonaa euroa. 

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat yhteensä 0,7 (0,0) miljoonaa euroa. 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 5,2 (5,8) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 4,0 (2,9) prosenttia. 

Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton. Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen katsauskauden lopussa on esitetty seuraavissa taulukoissa: 

 

1000 EUROA Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet Poistot katsaus-kauden aikana  Liikearvo Muut erät Testattava arvo yhteensä
Digia – kotimaan liiketoiminta 1 069 245 37 987 5 763 44 819

 

 

1000 EUROA Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet Poistot katsaus-kauden aikana  Liikearvo Muut erät Testattava arvo yhteensä
Digia - Qt-liiketoiminta 6 475 368 6 562 2 012 15 050

 

 

1000 EUROA Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet Poistot katsaus-kauden aikana  Liikearvo Muut erät Testattava arvo yhteensä
Digia-konserni yhteensä 7 544 613 44 550 7 776 59 869

 

Digian kotimaan toimintojen nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto ennustejakson kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä kahden viimeisimmän neljänneksen toteuman mukaan ja kahdelta sitä seuraavalta neljännekseltä budjetin mukaan. Sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 3,0 prosenttia, liikevoitto 8,0 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 8,9 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttäen samoja oletuksia kuin ennustejaksolla. 

Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan kotimaan liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 4,6 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 3,0 prosentin kasvua ja 2,6 prosentin kannattavuutta. Kotimaan liiketoimintaan ei yhtiön johdon käsityksen mukaan kohdistu alaskirjaamistarvetta. 

Qt-liiketoiminnan nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto ennustejakson kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä kahden viimeisimmän neljänneksen toteuman mukaan ja kahdelta sitä seuraavalta neljännekseltä budjetin mukaan. Sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 6,5 prosenttia, liikevoitto 5,3 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 8,9 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttäen samoja oletuksia kuin ennustejaksolla. 

Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan Qt-liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 4,7 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 5,0 prosentin kasvua ja 1,3 prosentin kannattavuutta. Qt-liiketoimintaan ei yhtiön johdon käsityksen mukaan kohdistu alaskirjaamistarvetta. 
 

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO 
 

Digia-konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 937, jossa oli vähennystä 1 henkilö eli -0,1 prosenttia verrattuna tilikauden 2013 loppuun (12/2013: 938 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 936, jossa oli vähennystä 3 henkilöä eli 0,3 prosenttia verrattuna tilikauden 2013 keskiarvoon (2013: 939 henkilöä). 

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa: 

Kotimaa 75 %
Qt-liiketoiminta 20 %
Hallinto ja johto 5 %

 

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 151 (12/2013: 170) henkilöä. 

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11. maaliskuuta 2014 hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Seppo Ruotsalainen, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Robert Ingman hallituksen varapuheenjohtajaksi. 

Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen. 

Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka. 

Qt-liiketoimintaa johtanut Tommi Laitinen on katsauskauden päättyessä siirtynyt pois liiketoiminnan johdosta ja Qt-liiketoimintaa johtaa toistaiseksi oman toimensa ohella Digian toimitusjohtaja Juha Varelius. Yhtiö on käynnistänyt haun liiketoiminnan uudeksi johtajaksi. 
 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 

Yhtiön liiketoiminnan lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteessa ja ne ovat pysyneet ennallaan. 

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.digia.fi.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 

Yhtiö arvioi Suomen IT-markkinoiden pysyvän vuonna 2014 suunnilleen edellisvuoden tasolla. 

Yhtiön kotimaan liiketoiminnan tavoitteena on kannattavuuden parantaminen hyvälle tasolle ja vähintään yleistä markkinatasoa vastaava orgaaninen kasvu. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö seuraa aktiivisesti mahdollisuuksia tehdä tarkoin valittuja, yhtiön strategiaa tukevia yritysostoja. 

Yhtiö jatkaa panostuksiaan asiakasymmärryksen syventämiseksi sekä myynnin ja tarjoaman kehittämiseksi tuottaakseen entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja ja palveluita asiakkaiden liiketoiminnan tehostamiseksi. Yhtiö jatkaa myös toimenpiteitä toimintansa tehokkuuden parantamiseksi. 

Yhtiö arvioi kysynnän pysyvän yleisesti hyvänä kaikilla kotimaan liiketoiminta-alueilla ja liikevaihdon sekä toiminnan kannattavuuden pysyvän vähintään kohtuullisella tasolla. Yleinen epävarmuus markkinoilla saattaa kuitenkin heijastua myös yhtiön tilaus- ja tarjouskannan kehitykseen. 

Qt-liiketoiminnassa toiminnan selkeä painopiste on myynnin kehittämisessä ja sitä kautta kasvun edellytysten luomisessa. Kasvupanostusten ohella yhtiö kiinnittää kuitenkin huomiota myös liiketoiminnan kannattavuuteen. Tavoitteena on, että Qt-liiketoiminnan tulot kattavat siitä aiheutuvat kulut. 

Qt-liiketoiminnan tarjouskanta on ajankohtaan ja yleiseen markkinatilanteeseen nähden tyydyttävällä tasolla ja yhtiö odottaa kysynnän kasvun jatkuvan myös suurasiakasmarkkinassa. Sopimusten läpimenoajat ovat tässä markkinassa kuitenkin erittäin pitkiä, tyypillisesti 6–18 kk, mikä saattaa aiheuttaa merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa. 

Yhtiö jatkaa merkittävää investointia Qt-liiketoiminnan ja –myynnin kehittämiseen. Liiketoiminnan kehittämispanostus kohdistuu erityisesti sulautettuihin järjestelmiin automotive-, digi-TV- sekä digitaalivastaanotin- tuotealueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin. 

Yhtiö arvioi Qt:n liikevaihdon kasvavan vuonna 2014 edellisvuodesta. Kasvun turvaamiseksi tehtävät investoinnit tulevat edelleen rasittamaan kannattavuuden kehitystä. 

Kokonaisuutena yhtiö arvioi liikevaihtonsa jäävän hieman viime vuoden tasosta. Yhtiö arvioi Qt:n kasvupanostusten hillitsevän koko yhtiön kannattavuuden kehitystä.
 

KATSAUSKAUDEN MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT
 

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11. maaliskuuta 2014. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2013 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) sekä valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle. 

Tilikauden 2013 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että pääoman palautusta maksetaan 0,10 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 14.3.2014 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäiväksi päätettiin 21.3.2014. 

Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet: 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2013 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2015 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 12.3.2013 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2015 saakka.
 

Digia Oyj:n hallitus on 17.6.2014 kokouksessaan valtuuttanut yhtiön johdon valmistelemaan yhtiörakenteen selkiyttämistä Digian kotimaan liiketoimintojen ja kansainvälisen Qt-liiketoiminnan välillä. Selkiyttäminen tullaan toteuttamaan eriyttämällä Qt-liiketoiminta omaksi yhtiökokonaisuudekseen konsernin emoyhtiön Digia Oyj:n alle.
 

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET 

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 30.6.2014 oli 20 875 645 osaketta. 

Digialla oli 30.6.2014 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 4 772 osakkeenomistajaa. 

Kymmenen suurinta omistajaa olivat: 

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Group Oy Ab 20,1 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 12,2 %
Jyrki Hallikainen 10,2 %
Kari Karvinen 6,0 %
Matti Savolainen 5,8 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,6 %
Sijoitusrahasto Evli Suomi pienyhtiöt 1,5 %
Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Cap 1,4 %
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity) 1,3 %
Etola 1,0 %

 

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 30.6.2014 

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistajista Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100 23,3 % 0,4 %
101 – 1 000 58,7 % 6,1 %
1 001 – 10 000 16,2 % 9,9 %
10 001 – 100 000 1,2 % 9,0 %
100 001 – 1 000 000 0,4 % 20,2 %
 1 000 001 – 4 000 000 0,1 % 54,4 %

 

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 30.6.2014 

  Osuus omistajista Osuus osakkeista
Yritykset 4,3 % 24,9 %
Rahoitus ja vakuutus 0,1 % 4,7 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 16,9 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,3 % 1,1 %
Kotitaloudet 94,7 % 49,8 %
Ulkomaat 0,5 % 2,6 %

 

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20 785 251 kpl. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20 775 273 kpl. 

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 100 372 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 30.6.2014 noin 0,5 prosenttia osakekannasta.
 

KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA 

Digia Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 3,80 euroa ja ylin 4,59 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 3,81 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 4,15 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 79 536 207 euroa. 

Katsauskauden aikana yhtiö vastaanotti seuraavat liputusilmoitukset: 

-    Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti 18.2.2014, että sen omistus yhtiöstä on noussut yli 10 %:n liputusrajan 10,05 %:iin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

-    Ingman Group Oy Ab ilmoitti 25.3.2014, että sen omistus yhtiöstä on noussut yli 20 %:n liputusrajan 20,12 %:iin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 
 

OPTIO-OHJELMAT 

Digia Oyj:llä ei ole ulkona olevia optio-oikeuksia.
 

Helsingissä 8. elokuuta 2014 

Digia Oyj 

Hallitus

 

VIESTINTÄ

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 8.8.2014 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Tapiola-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Tervetuloa. 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855 849, sähköposti: juha.varelius@digia.com 

Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla www.digia.fi sijoittajat-osiossa 8.8.2014 klo 11.00 alkaen. 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet 

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma oman pääoman muutoksista
Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen standardia IAS 34.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA 

1000 EUROA 4-6/2014 4-6/2013 Muutos% 1-6/2014 1-6/2013 Muutos% 2013
LIIKEVAIHTO 24 497,2 28 010,6 -12,5 % 48 455,1 51 523,5 -6,0 % 99 740,5
Liiketoiminnan muut tuotot 322,8 441,0 -26,8 % 723,6 732,7 -1,2 % 1 542,7
Materiaalit ja palvelut -2 343,1 -4 772,7 -50,9 % -4 721,2 -7 084,5 -33,4 % -11 989,4
Poistot ja arvonalentumiset -607,2 -775,0 -21,7 % -1 309,9 -1 506,6 -13,1 % -9 977,0
Muut liiketoiminnan kulut -20 444,9 -20 972,8 -2,5 % -42 003,2 -42 206,8 -0,5 % -82 138,8
               
Liikevoitto 1 424,8 1 931,0 -26,2 % 1 144,4 1 458,2 -21,5 % -2 822,0
               
Rahoituskulut (netto) -53,2 -4,3 1145,0 % -204,0 -271,7 -24,9 % -784,0
               
Voitto ennen veroja 1 371,6 1 926,8 -28,8 % 940,4 1 186,5 -20,7 % -3 605,9
               
Tuloverot -342,8 -580,2 -40,9 % -242,4 -311,6 -22,2 % -461,2
TILIKAUDEN VOITTO 1 028,9 1 346,5 -23,6 % 698,0 874,9 -20,2 % -4 067,1
               
Laajan tuloslaskelman erät:              
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:              
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -80,9 -317,7 -74,5 % -125,0 -201,3 -37,9 % -36,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 947,9 1 028,8 -7,9 % 573,0 673,5 -14,9 % -4 103,3
               
Tilikauden voiton jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkaille 1 028,9 1 346,5 -23,6 % 698,0 874,9 -20,2 % -4 067,1
Vähemmistölle 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0
               
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkaille 947,9 1 028,8 -7,9 % 573,0 673,5 -14,9 % -4 103,3
Vähemmistölle 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0  
                 
Tulos/osake, EUR 0,05 0,04   0,03 0,02   -0,20  
Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,05 0,04   0,03 0,02   -0,20  
                             


KONSERNITASE, 1000 EUROA 

Varat 30.6.2014 31.12.2013 Muutos %
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 52 879,7 53 327,2 -0,8 %
Aineelliset hyödykkeet 1 830,0 1 986,0 -7,9 %
Sijoitukset 627,0 627,0 0,0 %
Vaihto-omaisuus 0,5 0,6 -2,3 %
Pitkäaikaiset saamiset 64,6 64,6 0,0 %
Laskennallinen verosaaminen 499,1 370,9 34,6 %
       
Pitkäaikaiset varat yhteensä 55 900,9 56 376,2 -0,8 %
       
Lyhytaikaiset varat      
Lyhytaikaiset saamiset 20 571,2 20 447,8 0,6 %
Myytävissä olevat rahoitusvarat 327,0 324,0 0,9 %
Rahavarat 3 875,1 6 129,8 -36,8 %
       
Lyhytaikaiset varat yhteensä 24 773,2 26 901,7 -7,9 %
       
Varat yhteensä 80 674,2 83 277,9 -3,1 %
 
 
     
Oma pääoma ja velat 30.6.2014 31.12.2013 Muutos %
       
Osakepääoma 2 087,6 2 087,6 0,0 %
Uusmerkintä 0,0 0,0  
Ylikurssirahasto 7 899,5 7 899,5 0,0 %
Muu rahasto 5 203,8 5 203,8 0,0 %
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31 370,3 33 447,8 -6,2 %
Muuntoero 392,6 517,6 -24,2 %
Kertyneet voittovarat -13 083,5 -9 028,6 -44,9 %
Tilikauden voitto 698,0 -4 067,1 117,2 %
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 34 568,2 36 060,6 -4,1 %
Vähemmistöosuus 0,0 0,0  
       
Oma pääoma yhteensä 34 568,2 36 060,6 -4,1 %
       
Velat      
Pitkäaikaiset, korolliset velat 12 724,1 12 741,9 -0,1 %
Saadut pitkäaikaiset ennakkomaksut 1 515,0 2 876,5 -47,3 %
Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,0  
Laskennalliset verovelat 289,1 461,0 -37,3 %
Pitkäaikaiset velat yhteensä 14 528,2 16 079,4 -9,6 %
       
Lyhytaikaiset, korolliset velat 5 035,3 4 140,9 21,6 %
Muut lyhytaikaiset velat 26 542,4 26 996,9 -1,7 %
Lyhytaikaiset velat yhteensä 31 577,7 31 137,8 1,4 %
       
Velat yhteensä 46 105,9 47 217,3 -2,4 %
       
Oma pääoma ja velat 80 674,2 83 277,9 -3,1 %

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA 

  1.1.2014-30.6.2014 1.1.2013-30.6.2013
Liiketoiminnan rahavirta:    
Tilikauden voitto 698 875
Oikaisut tilikauden tulokseen 100 -297
Käyttöpääoman muutos -1 949 18
Maksetut korot -171 -222
Saadut korot 0 0
Maksetut verot 20 496
Liiketoiminnan rahavirta -1 301 871
     
Investointien rahavirta:    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -706 -124
Investointien rahavirta -706 -124
     
Rahoituksen rahavirta:    
Maksullinen osakeanti 0 0
Omien osakkeiden hankinta 0 0
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -2 000 -3 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 0 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 3 000 3 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot 560 0
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 804 -2 082
Rahoituksen rahavirta -244 -2 082
     
Rahavarojen muutos -2 252 -1 336
     
Rahavarat tilikauden alussa 6 454 8 283
Käyvän arvon muutokset    
Rahavarojen muutos -2 252 -1 336
Rahavarat tilikauden lopussa 4 202 6 948

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA

  a b c d e f g h
OMA PÄÄOMA 1.1.2013 2 088 0 7 899 33 448 5 204 554 -7 129 42 063
Tilikauden voitto             875 875
Laajan tuloslaskelman erät           -201   -201
Osingonjako             -2 082 -2 082
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut             365 365
Muut erät                
OMA PÄÄOMA 30.6.2013 2 088 0 7 899 33 448 5 204 353 -7 971 41 020
  a b c d e f g h
OMA PÄÄOMA 1.1.2014 2 088 0 7 899 33 448 5 204 518 -13 096 36 061
Tilikauden voitto             698 698
Laajan tuloslaskelman erät           -125   -125
Pääoman palautus       -2 078       -2 078
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut             12 12
OMA PÄÄOMA 30.6.2014 2 088 0 7 899 31 370 5 204 393 -12 385 34 568

 

a = osakepääoma
b = uusmerkintä
c = ylikurssirahasto
d = sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
e = muut rahastot
f = muuntoerot
g = kertyneet voittovarat
h = oma pääoma yhteensä


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2013. 

Liiketoiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä lomakaudet. 

Maksetut osingot
Katsauskaudella on maksettu osinkoa pääoman palautuksena yhteensä 2 081 827,30 euroa. 

Liiketoimet lähipiirin kanssa
Digia-konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Digia-konsernilla ja lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut katsauskaudella olennaisia liiketoimia. 

Segmentti-informaatio
Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kahteen pääliiketoiminta-alueeseen: Kotimaa ja Qt-liiketoiminta.

 

LIIKEVAIHTO, 1000 EUROA 4-6/2014 4-6/2013 Muutos% 1-6/2014 1-6/2013 Muutos% 2013
Kotimaa 19 663 22 093 -11,0 % 38 844 41 651 -6,7 % 79 850
Qt-liiketoiminta 4 834 5 918 -18,3 % 9 611 9 873 -2,6 % 19 891
Digia- konserni 24 497 28 011 -12,5 % 48 455 51 523 -6,0 % 99 740
                     

 

LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, 1000 EUROA 4-6/2014 4-6/2013 Muutos% 1-6/2014 1-6/2013 Muutos% 2013
Kotimaa 1 772 1 180 50,2 % 2 418 1 627 48,6 % 5 395
Qt-liiketoiminta -347 751 -146,2 % -1 273 -169 -653,7 % -846
Digia- konserni 1 425 1 931 -26,2 % 1 144 1 458 -21,5 % 4 549

 

LIIKEVOITTO, 1000 EUROA 4-6/2014 4-6/2013 Muutos% 1-6/2014 1-6/2013 Muutos% 2013
Kotimaa 1 772 1 180 50,2 % 2 418 1 627 48,6 % -1 976
Qt-liiketoiminta -347 751 -146,2 % -1 273 -169 -653,7 % -846
Digia- konserni 1 425 1 931 -26,2 % 1 144 1 458 -21,5 % -2 822

 

VARAT, 1000 EUROA 30.6.2014 31.12.2013
Kotimaa 51 962 53 336
Qt-liiketoiminta 16 418 16 884
Kohdistamaton 12 293 13 058
Digia- konserni 80 674 83 278

 

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin: 

1000 EUROA 4-6/2014 1-3/2014 10-12/2013 7-9/2013 4-6/2013
Liikevaihto 24 497,2 23 957,9 26 781,8 21 435,2 28 010,6
Liiketoiminnan muut tuotot 322,8 400,8 504,2 305,9 441,0
Materiaalit ja palvelut -2 343,1 -2 378,0 -3 033,5 -1 871,3 -4 772,7
Poistot ja arvonalentumiset -607,2 -702,8 -7 761,9 -708,5 -775,0
Muut liiketoiminnan kulut -20 444,9 -21 558,3 -21 768,2 -18 163,8 -20 972,8
           
Liikevoitto 1 424,8 -280,4 -5 277,6 997,4 1 931,0
           
Rahoituskulut (netto) -53,2 -150,8 -247,3 -264,9 -4,3
           
Voitto ennen veroja 1 371,6 -431,2 -5 524,9 732,5 1 926,8
           
Tuloverot -342,8 100,4 128,6 -278,2 -580,2
Tilikauden voitto 1 028,9 -330,8 -5 396,3 454,3 1 346,5
           
Jakautuminen:          
Emoyhtiön osakkaille 1 028,9 -330,8 -5 396,3 454,3 1 346,5
Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Tulos/osake, EUR 0,05 -0,02 -0,26 0,02 0,04
Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,05 -0,02 -0,26 0,02 0,04

 

Konsernin keskeiset tunnusluvut: 

1000 EUROA 1-6/2014 1-6/2013
Toiminnan laajuus:    
     
Liikevaihto 48 455 51 523
- muutos edelliseen vuoteen -6,0 % 1,9 %
Sijoitettu pääoma keskimäärin 52 636 61 158
Henkilöstön määrä 937 936
Henkilöstö keskimäärin 936 941
     
Kannattavuus:    
     
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja arvonalentumisia 1 144 1 458
- suhteessa liikevaihtoon 2,4 % 2,8 %
Liikevoitto 1 144 1 458
- suhteessa liikevaihtoon 2,4 % 2,8 %
Tulos ennen veroja 940 1 187
- suhteessa liikevaihtoon 1,9 % 2,3 %
Tilikauden voitto 698 875
suhteessa liikevaihtoon 1,4 % 1,7 %
Oman pääoman tuotto 4,0 % 2,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto 5,2 % 5,8 %
     
Rahoitus ja taloudellinen asema:    
     
Korollinen vieras pääoma 17 759 19 383
Rah.om.arvopaperit+ Rahat ja pankkis. 4 202 6 948
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 39,2 % 30,3 %
Omavaraisuusaste 48,8 % 49,9 %
Liiketoiminnan rahavirta -1 301 871
Tulos/osake,eur, laimentamaton 0,03 0,02
Tulos/osake,eur, laimennettu 0,03 0,02
Oma pääoma/osake, eur 1,66 1,96
Osakkeen alin kaupantekokurssi, eur 3,80 2,65
Osakkeen ylin kaupantekokurssi, eur 4,59 3,40
Osakkeen keskikurssi, eur 4,15 3,02
Osakekannan markkina-arvo 79 536 62 627

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä. Laskentaperiaatteissa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

wkr0006.pdf

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com